岗位职责
1、负责公司经济活动的内部审计,企业经营风险防范;
2、负责公司内控制度建设,组织开展内控评价工作,编制内部控制年度自我评价报告,监督内部控制缺陷的整改。;
3、负责公司各项管理制度的监督制度执行;
4、根据公司战略规划,制定审计部业务规划;
5、对各种内外部投资、融资进行监督;
6、领导交付的其他任务。
岗位要求
1、2年以上的审计经理经验;
2、有较强的沟通能力,条理性强,具有良好的应变和处理事务的能力;
3、良好的团队合作及敬业精神,踏实肯干、勇于创新;
工作地址
山东省济宁市任城区·二十里铺产业园
HR信息
吕女士
3日内活跃
人力资源部
|
经理
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